Obsługa korekt faktur kosztowych

Utworzono: 22.09.2026 13:57    Zaktualizowano: 22.09.2026 16:32
Przy wyliczaniu aktualnej kwoty zobowiązania system pozwala na uwzględnienie korekt powiązanych
z fakturą kosztową. W poniższych krokach zostanie opisana obsługa korekt faktur kosztowych.

1. Przejdź do modułu Dokumenty.
2. Otwórz widok edycji faktury kosztowej odebranej z KSeF.

Korekty in minus podpięte do pierwotnej faktury dostępne są po wybraniu żółtego trójkąta
w komponencie Do Zapłaty.

3. Kliknij żółty trójkąt.

4. Wybierz daną pozycję (jeśli jest nierozliczona).

5. Pozostało do zapłaty zostało zredukowane o wartość tej pozycji (Przykład: 4612,50 zł - 307, 50 zł = 4305,00 zł).
Informacja z wybraną wcześniej wartością Do zapłaty z powiązanej z fakturą korekty została zablokowana.
Na gridzie pozycji płatności pojawił się nowy wpis:

Po jego usunięciu ponownie wartość z korekty (dostępna pod żółtym przyciskiem) zostanie odblokowana.

W celu rozliczenia pozostałej kwoty:
1. Wybierz przycisk Nowa płatność.
2. Ustal kwotę przelewu i uzupełnij wymagane pola.
3. Następnie zapisz.

Aby rozliczyć korektę faktury kosztowej,
1. Przejdź do widoku edycji korekty.
2. Jeśli chcesz dodać płatność na pełną kwotę, wybierz zielony przycisk w polu Do zapłaty.
Możesz również oznaczyć korektę jako rozliczoną poprzez dodanie nowej płatności.